2020年8月至9月,市审计局派出审计组对镇江市给排水办理处主要领导进行了经济责任审计,审计过程中发现该单位在固定资产卡片挂号、账务处理、日常运用以及定时盘点方面存在办理不完善、不健全问题,审计组针对这些问题提出了相关主张,催促该单位完善办理制度,提高单位国有资产办理水平。
2020年9月以来,财政部、江苏省财政厅和我市财政部分均就加强行政事业单位固定资产办理出台了相关方针,从办理制度、根底办理、办理效能以及监督查看等四个方面十四个事项清晰了具体要求。在此布景下,镇江市审计局活跃与镇江市给排水办理处自动交流和谐,做好事务辅导,盯梢催促问题赶快执行整改,然后促进部分党政领导干部在“摸清家底”的根底上更好地履职尽责。
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