的事项,按《当地预决算揭露操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在详细数据处理时务必坚持表间、表内的逻辑一致性。
扬州市给排水办理处成立于2015年2月12日,挂“扬州市城市地下管网办理处”牌子,为市城乡建造局所属公益一类全额拨款事业单位。现在首要职能为:1、担任全市城镇供水、排水职业办理和业务辅导作业;2、担任市区供水进程中的节水作业;3、担任市区供排水专项规划的编制并监督履行;4担任市区供排水设备建造的方案统筹与和谐组织;5、担任市区供排水设备建造、运转及保护的监督;6、担任市区供水、排水、污水处理办理;7、担任市区供排水工程方案技能检查,并监督施行进程和专项检验;8、担任市区地下管线工程的职业办理和业务辅导;9、参加编制市区地下管线、担任市区地下管线工程方案技能检查并监督施行,参加工程竣工检验;11、担任市区地下管线信息系统建造、运营和办理;12、做好国家节水形城市相关作业。
1.做好全市供排水、地下管线职业办理和业务辅导作业,展开全市供水规范化和安全保证点评查核,组织展开全市污水处理厂年度绩效查核作业。
2.催促、辅导市城控公司及各县(市、区)完结2017年供水支管网改造方案,并及时计算上报。
3、加强全市供水水质安全办理,对全市18个主供水厂出厂水全剖析托付检测2次,惯例剖析10次,做好市区供水水质每月公示作业;催促县(市、区)做好水质监测与公示作业。
4、组织供排水企业展开常态化供水安全隐患排查作业,展开市区供排水安全专项监察,每季度不少于一次;活跃应对突发供水水质污染事情,加强应急救援作业,催促供水企业展开专项演练,每年不少于2次;推动全市城乡供水深度处理工程建造,安稳提高供水水质。
7、合作拟定运用公共供水的企业(单位)用水定额、核定和下达公共供水用水方案,组织征收超方案用水加价水费。
8、完结《扬州市市区地下归纳管廊专项规划(2016-2030)》《扬州市城乡供水“十三五”专项规划》;出台《扬州市城镇排水与污水处理方法》。
10、组织编制主城区污水设备PPP项目施行方案,推动主城区污水设备PPP项目社会资本的收购作业。
11、辅导各级当地主管部分加强对市城镇污水处理厂(站)职业办理作业,完成信息报送全掩盖。
12、做好《扬州市地下管线信息系统更新和使用施行细则》等文件宣贯及地下管线GIS运维、数据更新和数据查询服务作业。
13、强化供排水行政法律,依法查处各类供排水、地下管线违规违章行为。认线号文件作业要求。做好“放管服”、权利清单保护、两随机一揭露、社会治安归纳治理等办理业务,行政投诉处理决议正确率、行政复议保持率、行政诉讼胜诉率、行政法律检查及时存案率达100%。
扬州市给排水办理处(扬州市城市地下管网办理处),核定编制25名,在职在编人员21名,退休人员29人,编外人员5名。下设归纳科、财务科、供节水办理科、排水办理科、地下管网办理科、监察科、总工办7个科室。
给排水办理处2017年度收入、开销预算总计 951.07 万元,与上年比较收、支预算总计各添加 125.79 万元,添加 15 %。首要原因是人员薪酬调整及单位新进三名员工。
(1)一般公共预算收入预算 951.07 万元,与上年比较添加 125.79 万元,添加 15 %。首要原因是人员薪酬调整。
1.城乡社区(类)开销 906.76 万元,首要用于城乡社区公共设备开销。与上年比较添加 114.99 万元,添加 14 %。首要原因是调整人员薪酬与单位新进人员福利开销。
2.住宅保证(类)开销 44.31 万元,首要用于住宅变革开销。与上年比较添加 11 万元,添加 33 %。首要原因是薪酬基数添加及新进三名员工。
此外,根本开销预管用为 408.29 万元。与上年比较添加 75.79 万元,添加 23 %。首要原因是人员薪酬调整及单位新进三名员工。
项目开销预管用为 542.78 万元。与上年比较添加 50 万元,添加 10 %。首要原因是新增黄金坝宿舍专变转公变。
给排水办理处2017年度财务拨款收、支总预算 951.07 万元。与上年比较,财务拨款收、支总计各添加 125.79 万元,添加 15 %。首要原因是人员薪酬调整及单位新进三名员工。
给排水办理处2017年财务拨款预算开销 951.07 万元,占本年开销算计的 100 %。与上年比较,财务拨款开销添加 125.79 万元,添加 15 %。首要原因是人员薪酬调整及单位新进三名员工。
1.其他城乡社区公共设备开销 906.76 万元,与上年比较添加 114.99 万元,添加 14 %。首要原因是调整人员薪酬与单位新进人员福利开销。
2.住宅公积金开销 21.31 万元,与上年比较添加 5.8 万元,添加 37 %。首要原因是薪酬基数添加及新进三名员工。
3.提租补助开销 14.82 万元,与上年比较添加 1.64 万元,添加 12 %。首要原因是薪酬基数添加及新进三名员工。
4.购房补助开销 8.18 万元,与上年比较添加 3.56 万元,添加 77 %。首要原因是薪酬基数添加及新进三名员工。
(一)人员经费 378.29 万元。首要包含:根本薪酬58.48万元、津补助2.42万元、奖金4.87万元、社会保证缴费18.18万元、绩效薪酬100.37万元、退休费158.61万元、奖赏金0.03万元、住宅公积金21.31万元、提租补助5.84万元、新员工住宅补助8.18万元。
(二)共用经费 30 万元。首要包含:工作费1.3万元、公事招待费1.5万元、工会经费6.8万元、福利费11.4万元、其他产品和服务开销9万元。
给排水办理处2017年一般公共预算财务拨款开销预算 951.07 万元,与上年比较添加125.79 万元,添加 15 %。首要原因是人员薪酬调整与单位新进人员福利开销。
给排水办理处2017年度一般公共预算财务拨款根本开销预算 408.29 万元,其间:
(一)人员经费 378.29 万元。首要包含:根本薪酬58.48万元、津补助2.42万元、奖金4.87万元、社会保证缴费18.18万元、绩效薪酬100.37万元、退休费158.61万元、奖赏金0.03万元、住宅公积金21.31万元、提租补助5.84万元、新员工住宅补助8.18万元。
(二)共用经费 30 万元。首要包含:工作费1.3万元、公事招待费1.5万元、工会经费6.8万元、福利费11.4万元、其他产品和服务开销9万元。
2017年本部分一般公共预算机关运转经费预算开销 95.74,首要包含工作费、水费、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、劳务费、公事用车运转保护费和其他产品和服务开销。比2016年添加15%,首要原因是人员薪酬调整及单位新进三名员工。( 2016年预算揭露只包含05大类根本开销定额,2017年包含05和06大类开销,计算口径不同)。
给排水办理处2017 年度一般公共预算拨款组织的“三公”经费预算开销中,因公出国(境)费开销 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公事用车置办及运转费开销 6.4 万元,占“三公”经费的 81 %;公事招待费开销 1.5 万元,占“三公”经费的 19 %。详细情况如下:
(2)公事用车运转保护费预算开销 6.4 万元,本年数小于上年预管用的首要原因公事用车燃料费等各项费用相应削减。
3.公事招待费预算开销 1.5 万元,本年数小于严格履行国家八项规则,规范公事招待的规范。
三、财务专户办理资金:包含专户办理行政事业性收费(首要是教育收费)、其他非税收入。
五、根本开销:包含人员经费、产品和服务开销(定额)。其间,人员经费包含薪酬福利开销、对个人和家庭的补助。
七、单位预留机动经费:指预算单位年头预留用于年度履行中增人、增资等不行预见开销的经费。
八、“三公”经费:指市级部分用一般公共预算财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的住宿费、盘缠、膳食补助费、杂费、培训费等开销;公事用车置办及运转费指单位公事用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。
九、机关运转经费:指各部分的共用经费,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车运转保护费及其他费用。
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